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財政局國庫科工作總結(優(yōu)質6篇)

時間:2023-10-08 21:57:40 作者:雅蕊

工作學習中一定要善始善終,只有總結才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結對工作學習進行回顧和分析,從中找出經驗和教訓,引出規(guī)律性認識,以指導今后工作和實踐活動。相信許多人會覺得總結很難寫?以下是小編精心整理的總結范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

財政局國庫科工作總結篇一

今年以來,在市委、市政府的正確領導下,市財政局圍繞穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,扎實推進各項財政工作,有力促進了經濟社會健康發(fā)展。

上半年,全市一般公共預算收入完成540.9億元,同比增長10.3%;全市一般公共預算支出556.4億元,完成全年支出預算的48%,執(zhí)行進度同比提高0.4個百分點,全市財政運行情況良好。

(一)發(fā)揮積極財政政策作用,推動經濟調結構穩(wěn)增長

1.為促進經濟平穩(wěn)健康發(fā)展,及時出臺了16項支持經濟發(fā)展的政策措施,籌措資金87.5億元,從支持基礎設施項目建設、實體經濟和金融機構發(fā)展、區(qū)(市)發(fā)展等環(huán)節(jié)精準發(fā)力。

2.助力產業(yè)轉型升級。重點扶持產業(yè)技改項目貸款貼息和落實支持中小微企業(yè)發(fā)展的財政政策,鼓勵優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)向高端、智能、信息化發(fā)展?;I措7億元,擴大市級產業(yè)引導基金規(guī)模,重點用于工業(yè)轉型升級、互聯(lián)網工業(yè)發(fā)展、創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)投資、藍海股權交易中心掛牌企業(yè)發(fā)展等。

3.支持緩解企業(yè)資金緊張問題?;I措4億元,與國有投資公司合作設立不低于20億元的化解銀行機構不良貸款資金;籌措2億元,與國有投資公司合作設立10億元的轉貸引導基金,為小微企業(yè)融資提供增信支持,幫助企業(yè)破解續(xù)貸難題。

4.為企業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。保持對企業(yè)既定的優(yōu)惠政策不變。全年落實結構性減稅的各項政策,全面清理涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金,上半年為企業(yè)減輕稅費負擔39億元。選取5000家重點企業(yè),分配至8個經濟運行服務辦公室和各區(qū)市,做好相關企業(yè)的服務保障工作。簡化采購程序,縮短采購周期,提高采購效率。

5.統(tǒng)籌資金支持重點項目投資。爭取上級專款補助62億元,同比增長29.2%,為市政基礎設施、民生社會事業(yè)等項目建設提供財力保障。籌措20億元,用于加快推進____新機場項目拆遷工程和地鐵軌道交通項目建設。清理盤活存量資金,統(tǒng)籌用于重點項目和重點領域。

6.大力支持區(qū)(市)發(fā)展。將市與區(qū)(市)現行的財政收入分配體制,延期執(zhí)行到20xx年,對四市和原膠南市相關收入繼續(xù)實行增量全留的政策,進一步增強區(qū)(市)的“造血”功能。安排3億元的促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展轉移支付資金,加大一般性轉移支付力度。從20xx年起,各區(qū)(市)出口退稅比20xx年增加的部分,區(qū)(市)財政不再負擔,鼓勵區(qū)(市)擴大出口。

(二)完善財政政策措施,積極支持“三創(chuàng)”發(fā)展戰(zhàn)略

1.助力科技創(chuàng)新。制定科技金融風險補償資金管理辦法,鼓勵銀行等金融機構加大對科技型中小企業(yè)的信貸支持。設立孵化投資基金,多渠道支持科技企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。投入8500萬元,啟動發(fā)展科技企業(yè)“千帆計劃”。組建運行全國首個海洋科技成果轉化基金,對天使投資基金進行增資。加快推進科技成果轉移轉化,投入4000萬元,落實好科技成果轉化技術轉移“六補”政策。

2.推動大眾創(chuàng)業(yè)。建立大眾創(chuàng)業(yè)投資引導基金,面向初創(chuàng)期、種子期企業(yè)及創(chuàng)業(yè)者提供風險投資、天使投資、貸款擔保等融資服務。完善創(chuàng)業(yè)貸款政策,將小額擔保貸款調整為創(chuàng)業(yè)擔保貸款。擴大一次性創(chuàng)業(yè)補貼范圍,將補貼標準由5000元提高到1萬元;將小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼標準由現行的1萬元提高到最高2萬元。支持創(chuàng)業(yè)孵化基地、園區(qū)等平臺載體建設。擴大事業(yè)保險基金援企穩(wěn)崗政策范圍。

3.支持企業(yè)創(chuàng)新。設立海爾海立方創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)基金,打造創(chuàng)客平臺。打造普惠制中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺,為中小企業(yè)反映訴求、學習培訓、享受服務創(chuàng)造良好環(huán)境。對孵化器科技型中小企業(yè)給予啟動資金扶持、房租補貼、研發(fā)費用補貼、高新技術企業(yè)申報費用補貼等。

(三)加大財政投入力度,有效保障和改善民生

1.20xx年市級通過一般公共預算安排民生支出210億元,占財政支出的比重達到67.8%,比上年提高2.1個百分點,中央、省、市出臺的民生保障政策和市辦實事項目得到及時足額保障。

2.教育方面,安排35.8億元,其中包括新建、改擴建幼兒園100所,改善辦園條件;建設中小學標準化食堂200所,保障中小學生飲食安全;推進高中標準化建設、中職學校免學費補助;大幅提高市直公辦普通高中學校生均公用經費標準,標準位居全省首位。

資金6億元,協(xié)調國開行發(fā)放棚改項目貸款43.6億元,有力保障了我市棚戶區(qū)改造資金需求;完成我市20xx年度企業(yè)退休人員待遇調整工作,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金標準由每人每月110元提高至130元,居全省首位。

4.醫(yī)療衛(wèi)生方面,安排8.3億元,其中包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保險制度,將原城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新農合“三險合一”,進一步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇;支持推進市人民醫(yī)院、齊魯醫(yī)院和市立醫(yī)院東院二期等醫(yī)院建設,改善居民就醫(yī)條件等。

(四)深化財稅體制改革,提高財政資金管理水平

1.出臺了我市深化財稅體制改革的意見,明確了預算管理制度、財政分配體制、支出管理機制和政府債務管理制度改革的目標、方向、任務和要求,上半年各項改革快速有序推進。

2.完善政府預算體系。建立國有資本經營預算按比例和政府性基金結轉結余資金調入一般公共預算統(tǒng)籌使用的機制。細化預算編制,建立專項資金管理清單制度,20xx年專項資金預算全部落實到具體項目和項目承擔單位。啟動中期財政規(guī)劃編制工作。

3.實現專項資金信息全面公開。今年將公開范圍擴大到除涉密信息外的所有通過一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算安排的專項資金,實現了“全覆蓋”,社會公眾可以清晰地查閱項目資金運行的全過程。

4.加快推進地方債發(fā)行。爭取財政部批準我市20xx年地方政府債券額度168億元。研究制定債券發(fā)行方案,推進政府信用評級、承銷團組建等工作,完成第一批28億元地方政府債券的發(fā)行工作。

5.嚴格控制一般性支出。20xx年市級“三公”經費預算3.76億元,同比下降5.53%。

6.改革補助區(qū)(市)資金分配機制。將部分專項轉移支付改為一般性轉移支付,實行“因素法”分配,賦予區(qū)(市)更大的財力自主支配權。

7.優(yōu)化財政資金運作方式。建立完善股權投資引導基金管理機制和制度體系,指導完成工業(yè)轉型升級、藍高新與現代服務業(yè)引導基金理事會的組建并開展基金募集工作,啟動科技、商貿流通、農業(yè)產業(yè)等引導基金設立工作。組織開展了我市第一批ppp示范項目合作伙伴征集工作,征集的38個項目估算總投資約1765億元。

8.加強財政資金監(jiān)管。全面開展20xx年度財政監(jiān)管特派員監(jiān)管工作,對棚戶區(qū)改造等6項財政專項資金和高速公路智能交通安全系統(tǒng)建設項目等4個市財力投資項目實施現場監(jiān)管。建立財政專項資金監(jiān)督檢查信用負面清單制度,加大對財政資金失信、失范行為的懲戒力度。

上半年財政總體運行良好,但受經濟與政策性減收的疊加影響,財政增收壓力加大,未來新增財力十分有限;與此同時,積極的財政政策加力增效,民生支出剛性增長,改革成本需要負擔,財政收支矛盾仍十分突出。

(一)發(fā)揮財政資金引導作用,著力促進穩(wěn)增長調結構。設立城市發(fā)展股權投資基金,為我市地鐵、機場等重大基礎設施和公共服務實施建設開辟新的資金來源渠道。建立重大基礎設施建設項目貸款“融資超市”,為重大項目建設營造更加優(yōu)良的融資環(huán)境。設立老城區(qū)企業(yè)搬遷發(fā)展基金,支持青鋼集團順利搬遷。加快推廣ppp模式,出臺ppp操作流程指導意見,開展ppp模式建設運營公共租賃住房試點工作。運用財政杠桿促進科技金融深度融合,采取基金、股權投資、風險補償等多種方式,引導鼓勵金融機構和社會資本支持“三創(chuàng)”。大力實施政府購買服務,選擇重點領域加大推進力度,提高政府購買服務支出占公共服務項目資金比重。

(二)加快財稅體制改革步伐,釋放改革紅利。確保年內預決算公開、完善政府預算體系、強化政府財力綜合運作、健全預算績效管理機制等取得決定性進展,實行中期財政規(guī)劃管理等有實質性突破。制定事業(yè)單位改革配套文件及事轉企實施方案,完成43家從事生產經營類事業(yè)單位轉企改制工作。進一步做好盤活財政存量資金工作,統(tǒng)籌資金支持發(fā)展急需的重點領域、重點項目。推進涉農、涉村和涉水涉地資金整合,提高財政資金使用的整體效益。

(三)強化財源培育和管控能力建設,確保完成全年預算任務。將政策支持與財源建設相結合、幫扶企業(yè)與培植稅源相結合,通過專項補貼、貸款貼息、融資擔保等方式,大力支持企業(yè)發(fā)展和產業(yè)升級。依法強化稅收征管,對大項目稅收集中、統(tǒng)一征管,研究稅式支出管理辦法,進一步提高稅源管控能力;完善財源信息平臺建設和經費補助政策,按協(xié)稅護稅工作難度實施分類獎勵,不斷提高稅收征管效率。嚴格執(zhí)行非稅收入國庫集中收繳規(guī)定,確保非稅收入及時足額上繳國庫。

(四)優(yōu)化財政支出結構,有效增加公共產品和服務供給。加快預算資金撥付進度,建立“綠色通道”,重點保障機場、地鐵、軌道交通、棚戶區(qū)改造等大項目資金需求,確保一般公共服務、科教衛(wèi)生、社保、城鄉(xiāng)社區(qū)等領域預算資金及時到位,力爭與生產總值核算相關的八項重點財政支出增長10%以上。全面落實提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革、公車改革等政策,開展農業(yè)三項補貼改革試點,有效增加公共產品供給。

財政局國庫科工作總結篇二

20xx年第一季度,在公司的正確領導下我們搶抓機遇、自我加壓,堅持一手抓安全生產,一手抓手續(xù)完善,積極推進了各洗煤廠生產,基本完成了公司下達的生產任務。

一、主要工作:

一是有效改造了精煤生產技術。針對洗煤廠生產技術,介質粉過高的問題,我們邀請了廠家技術員進行調試改造,使原每班介質粉4噸降低到每班1.8噸。

二是基本完成了合同確定的生產任務。洗煤廠完成了90%,洗煤廠完成了89%,二廠完成了92%,三個洗煤廠的利潤均超額完成了任務。

三是順利完成了手續(xù)審批工作。洗煤廠已通過了市、縣環(huán)保局的驗收,排污許可證正在辦理中,三個洗煤廠的土地手續(xù)已報縣國土局,正在辦理之中。

四是積極推進了后勤保障工作。根據職工關心的熱點問題,結合實際,采取了有效措施,狠抓了“兩堂一舍”的管理工作。在洗煤廠,采取了民主管理的辦法,使洗煤廠由原來的排隊倒數第二,連續(xù)兩次排隊第一。在洗煤廠,我們通過民主推選產生食堂管理員,最大限度的改善了食堂管理。同時,我們在今春植樹節(jié),在各洗煤廠栽植柳樹、槐樹、花草,綠化了環(huán)境,大大改善了職工的生產生活環(huán)境。

二、存在的問題:

目前,三個洗煤廠存在的主要問題是精煤及副廠品積壓嚴重,使洗煤廠不能正常生產,只能單班生產。

三、第二季度工作安排:

為確保第二季度工作目標任務圓滿完成,我們將加強科學管理,加大技術改造,調動一切積極因素。

一是進一步完善各項管理制度,使洗煤廠管理更加規(guī)范化、科學化,著力保障、促進安全生產,力爭超額完成公司下達的生產任務。

二是進一步做好適時保養(yǎng)、維修工作,把機械故障消滅在萌芽狀態(tài)。

三是進一步做好各種手續(xù)審批工作,做好煤炭經營資格證的變更、年檢和土地使用手續(xù)的完善。

四是進一步做好“兩堂一舍”的管理和推進工作。

財政局國庫科工作總結篇三

xx年是xxx規(guī)劃的收官之年,是三個發(fā)展的啟動之年,是江北新城建設的關鍵之年,當前的宏觀經濟形勢極其復雜,各種積極變化和不利影響此長彼消,短期問題和長期矛盾相互交織。年初以來,全區(qū)上下在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,繼續(xù)積極應對國際金融危機,解放思想,迎難而上,共克時艱,使全區(qū)經濟和社會事業(yè)保持了健康的發(fā)展,財政工作也穩(wěn)步推進。15月份,全區(qū)地方財政總收入完成23。13億元,完成年初預算的47。4%,同比增長34。1%。其中:地方一般預算收入完成15。42億元,完成年初預算的47。9%,同比增長31%。

1、增收入,蓄后勁。一是及時采取應對措施。密切關注宏觀經濟形勢和國家稅收政策變化,認真分析影響我區(qū)收入的各種不利因素,充分發(fā)揮財政杠桿作用,保證財政收入平穩(wěn)增長。二是努力完善目標考核責任制。將收入任務分解落實到部門和鎮(zhèn)街,并納入年終考核,充分調動各級部門征收積極性,確保財政收入及時入庫。三是繼續(xù)加強收入態(tài)勢跟蹤。與稅務部門建立月會聯(lián)系制度,每月針對收入情況進行座談、分析,針對出現的問題進行分析、總結,采取有效措施,加強收入征管,確保稅收應征盡征,不征過頭稅。四是嚴格非稅收入管理。深化收支兩條線管理改革,建立和完善非稅收入收繳管理系統(tǒng),抓大控小,積極挖掘非稅收入潛力。五是培育重點產業(yè),蓄發(fā)收入后勁。加快先進制造業(yè)和現代服務業(yè)發(fā)展,重點打造現代商貿、軟件信息等高端產業(yè),積極支持江北新城和橋林工業(yè)新區(qū)建設,繼續(xù)抓好房地產市場的培育。

2、保支出,突重點。一是確保重點工程資金支出。xx年,重點工程財政資金投資計劃總額為20。23億元,1—5月份,重點工程資金專戶累計撥入資金57062萬元,其中:省市補助資金97萬元,區(qū)財政資金53026萬元,完成年度計劃的26。2%,自籌及其它資金(開發(fā)區(qū)道路工程)2734萬元;專戶累計支出資金53990萬元。二是大幅增加社會保障支出。目前,我區(qū)共有8855名參加基本生活保障失地農民領取生活補助及基本生活保障金,4179人領取養(yǎng)老生活補助;新農村參保登記人員共有7。38萬人,新農保參保率達93。98%;我區(qū)1600多名下崗、內退職工及6800名困難企業(yè)退休職工的基本生活費均按時發(fā)放。三是做好教師績效工資發(fā)放工作。xx年預算安排義務教育教師績效工資4。1億元,確保了我區(qū)57所義務教育學校5744名教師基礎性績效工作得以按月發(fā)放。

3、推改革,促管理。一是積極推進國庫管理制度改革。在60家單位改革試點的基礎上,不斷擴大財政集中支付試點范圍;擬定公務卡結算方式改革的試行方案,調試相關的軟件系統(tǒng),隨著刷卡條件的日益成熟,積極推行公務卡結算方式的改革,并為推進國庫支出業(yè)務的無紙化改革進程做好前期工作。二是建立健全萬頃良田與增減掛鉤資金管理制度。通過調研、與各鎮(zhèn)街實施單位進行溝通,擬定浦口區(qū)萬頃良田與增減掛鉤資金管理辦法與資金撥付流程。設立銀行專戶,積極籌措萬頃良田與增減掛鉤所需資金。三是推進重點工程資金管理創(chuàng)新。要求項目建設單位嚴格按照投資概算控制項目建設規(guī)模,定期對在建重點工程進行實地檢查,強化基本建設項目固定資產移交管理,督促各建設單位及時辦理竣工財務決算,規(guī)范固定資產移交程序,強化項目成本核算,對重點工程拆遷資金及時進行結算,加強工程完稅發(fā)票及完稅憑證審核,嚴格控制區(qū)內稅源外流。四是啟用行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)。按照省、市財政部門的統(tǒng)一部署,5月,在做好前期工作準備、網絡平臺建設的基礎上,開展了浦口區(qū)行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)培訓工作,共培訓三批次265人,在區(qū)本級行政事業(yè)單位全面啟用了資產管理信息系統(tǒng)。

4、抓融資,拓渠道。一是配合解包還原。積極配合各貸款銀行,按照銀監(jiān)會先后出臺的《固定資產貸款管理暫行辦法》、《流動資金貸款管理辦法》,認真開展落實解包還原工作,對貸款項目資金使用進行清理檢查,加強對信貸資金的貸前貸后管理。二是拓寬融資渠道。加強與金融機構的聯(lián)系,積極爭取銀行資金,配合我區(qū)成立的江北城市建設發(fā)展有限公司,探索bt、bot和信托貸款等融資新模式,并不斷加大平臺建設力度,努力為實現企業(yè)債券融資奠定基礎。

5、強監(jiān)管,重督查。今年上半年,按照工作計劃及時組織開展項目資金檢查,分別對12個單位開展專項檢查。一是對區(qū)法院xx年罰沒收支情況檢查;二是對區(qū)醫(yī)保中心xx年度城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險收支情況檢查;三是對區(qū)8個鎮(zhèn)街xx年高效設施農業(yè)專項資金情況檢查,涉及到23個經濟合作社或村委會。并根據檢查情況,及時總結,編寫財政監(jiān)督檢查報告。

盡管年初以來我區(qū)經濟建設和社會各項事業(yè)保持了平穩(wěn)的增長,財政工作也穩(wěn)步推進,但是我們也清醒地認識到,我區(qū)在財政經濟運行中仍然存在一些不容忽視的問題:一是財政總量小。財政收入規(guī)模不大,新經濟增長點不多,財政實力不強。二是收入結構不合理。房產稅、基金收入和外協(xié)稅源占財政總收入比重較大,二產企業(yè)稅收偏低,可用財力少。三是支出壓力依然很大。低保、衛(wèi)生、教育、社會保障、新農村建設以及城市規(guī)劃管理等方面的硬性支出增長較快。四是鎮(zhèn)街財政發(fā)展不平衡,可用財力偏低。五是在全國信貸有所收緊的新形勢下,融資工作面臨較大壓力。

下半年面臨的任務依然很重,困難仍然很多。為確保今年的各項財政工作任務的順利完 成,我們將更加振奮精神、鼓足干勁,重點抓好以下幾個方面的工作。

(一)全力以赴抓收入。下半年,我們將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府下達的一般預算收入增長18%的工作目標,進一步強化收入組織工作,力爭財政收入規(guī)模實現新跨越。一是抓征管措施落實。進一步完善組織收入目標責任制,加強財稅部門聯(lián)動,協(xié)調解決征收矛盾和問題,確保應收盡收。二是抓財政收入進度。層層分解財政收入任務,強化過程管理和檢查考核,努力做到稅收收入及時足額均衡入庫。三是抓財政收入質量。進一步完善財政收入考核辦法,更加注重對收入結構和質量的考核,促進財政收入持續(xù)穩(wěn)定健康增長。堅持擴張總量與優(yōu)化結構并重,努力提高財政收入占gdp的比重、一般預算收入占財政總收入的比重、產業(yè)稅收占一般預算收入的比重、落戶型企業(yè)稅收占產業(yè)稅收的比重,有效促進地方可用財力增長。

(二)積極努力培稅源。繼續(xù)加大對工業(yè)企業(yè)的扶持力度,積極培植新稅源,保證重點稅源企業(yè)的可持續(xù)增加。根據中央財政政策的取向,進一步調整財政性資金使用方向和結構,大力培植財源;在安排使用財政建設性資金方面,提高對工業(yè)經濟的投入和扶持力度;加大對城市基礎設施的投入,進一步改善投資環(huán)境。加強對重點稅源企業(yè)的服務力度,促進更多的重點稅源企業(yè)在我區(qū)安家落戶。

(三)迎難而上搞融資。今年,隨著銀監(jiān)會出臺《固定資產貸款管理暫行辦法》、《流動資金貸款管理辦法》,項目融資工作的開展受到了一定制約,銀行對貸款項目資料收集的完整性提出了很高的要求,我們將迎難而上,從項目的立項、可研、環(huán)評到項目的規(guī)劃許可、用地規(guī)劃、施工許可等方面不斷來完善手續(xù),并認真開展落實好解包還原工作。根據融資意向及融資計劃,按照新增貸款需要土地抵押、擔保的要求,將繼續(xù)加大與高新開發(fā)區(qū)的互保,加大與土地儲備中心聯(lián)系,解決擔保抵押問題,做好貸款申報各項工作。

(四)不遺余力促改革。一是關注《預算法》的修訂,掌握修訂后的實質精神,結合我區(qū)實際情況,著手研究xx年部門綜合預算編制辦法。二是做好非義務教育及事業(yè)單位的績效工資改革。重點關注南京市出臺的相關改革政策,認真研究領會政策精神,積極配合區(qū)人事局、組織部、紀委等部門,認真做好績效工資改革資金的測算、籌集和發(fā)放工作,確保改革政策及時落實到位。三是商定出臺《浦口區(qū)科技基金管理辦法》。針對已經獲得市級以上專項經費支持,并且有區(qū)縣政府資金配套要求的科技項目,協(xié)調區(qū)科技局,擬定《浦口區(qū)科技基金管理辦法》,鼓勵企業(yè)積極爭取上級資金,服務浦口經濟發(fā)展。

1、建議嚴格控制一般預算支出的追加項目,確保今年一般預算支出按計劃進行。

2、建議下半年從緊控制財政支出,從嚴從緊控制一般性支出,把有限的資金用在刀刃上。

財政局國庫科工作總結篇四

20xx年以來,縣財政局深入貫徹落實市、縣經濟工作會議精神,以黨的群眾路線教育實踐活動和“一創(chuàng)雙優(yōu)”活動為動力,緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,積極履行財政職能,積極推動經濟社會科學發(fā)展、跨越發(fā)展。現將上半年工作情況總結如下。

一、上半年重點工作完成情況

(一)著力抓好征管,提升財政整體實力

為全力完成收入目標,我局堅持以組織收入為要務,不斷改進與完善收入征管,進一步做大做強財政“蛋糕”。一是抓好收入任務分解。及時將全年收入任務分解下達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和財稅部門,明確各單位收入任務。二是加強預算執(zhí)行分析。在認真分析財政收入的基礎上,充分估計、預測各種有利和不利因素的影響,盯住全年收入目標,實行以旬保月、以月保季、以季保年,保證收入均衡入庫。三是強化非稅收入征管。進一步完善非稅收入收繳方式和操作程序,實現非稅收入管理的法制化、規(guī)范化、制度化,促進非稅收入平穩(wěn)增長。四是完善收入征管手段。進一步強化、細化征管,認真查找征管薄弱環(huán)節(jié),有效改進征管方式方法;依法組織收入,充分挖掘增收潛力,確保全年收入任務較好完成。元至5月份,全縣完成公共財政預算收入21132萬元,占預算的45.15%,增長26.56%。其中:稅收收入完成14805萬元,占預算的40.76%,增長23.73%。國稅完成928萬元,占預算的29.03%,減少3.85%;地稅完成14134萬元,占預算的41.75%,增長25.51%。稅收收入占公共財政預算收入的比重為70.06%,減少1.60個百分點。全縣完成政府性基金預算收入39980萬元,占預算的62.64%,增長119.06%。

(二)著力優(yōu)化支出,改善和保障民生

堅持以保障民生為重點,進一步調整和優(yōu)化財政支出結構,增加公共財政對社會事業(yè)投入,促進社會事業(yè)全面發(fā)展。一是加大“三農”投入。完善和規(guī)范糧食直補和農資綜合補貼程序,實行“一折通”方式,發(fā)放糧食直補和農資綜合補貼8345萬元,涉及農戶14.76萬戶,保護了農民種糧的積極性,促進了糧食增產和農民增收。總投資1806萬元的單拐村美麗鄉(xiāng)村建設項目已被省財政廳批復,目前各個分項目正在勘測中。申報一事一議項目51個,總投資1011萬元,目前部分項目已完工。撥付村級經費1028萬元,保證了村級組織的正常運轉。撥付農業(yè)綜合開發(fā)項目資金516萬元、財政扶貧資金430萬元。二是加大教育事業(yè)投入。認真落實義務教育經費保障制度,撥付免中小學生學雜費、免教科書資金4332萬元。向5409名農村中小學生貧困寄宿生發(fā)放“一補”資金315萬元。撥付2700萬元,用于我縣農村中小學校舍維修改造、校舍安全工程項目。撥付普通高中國家助學金84.45萬元,涉及學生1126人。撥付大學生村干部生活補助和社會保險資金68萬元。三是加大衛(wèi)生事業(yè)和社保資金投入。基本公共衛(wèi)生服務資金投入1478萬元,保障公共衛(wèi)生服務改革健康發(fā)展。新農合資金投入8748萬元。撥付城鄉(xiāng)低保補助資金1823萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金3234萬元、五保資金352萬元、優(yōu)撫對象補助資金768萬元。組織全縣3337余名行政事業(yè)單位離退休人員進行健康檢查。

(三)著力創(chuàng)新體制,強化財政監(jiān)督管理

堅持以改革創(chuàng)新為動力,進一步深化財政體制機制改革,推進精細化理財,構建公共財政體系。一是完善預算執(zhí)行管理。進一步完善部門預算從編制到執(zhí)行的各項規(guī)定和管理辦法,完善公用支出定額標準體系;加強預算支出監(jiān)管,提高預算執(zhí)行的均衡性、安全性、時效性;加大統(tǒng)籌力度,保證重點支出需要;繼續(xù)壓縮行政事業(yè)單位公用經費,嚴格控制一般性支出。二是完善國庫集中管理。進一步強化國庫資金管理,認真清理部門結余結轉的項目資金,加大統(tǒng)籌使用力度,提高財政資金使用效益。三是完善政府采購管理。進一步規(guī)范采購行為,提高工作效率,節(jié)約財政資金。共監(jiān)督貨物類政府采購活動19次,政府采購預算金額883萬元,節(jié)約資金94萬元,節(jié)約率為10.64%。四是完善財政投資評審。共審查各類工程項目104個,評審金額34440萬元,審減4767萬元,審減率達13.84%。五是加強國有資產監(jiān)管。對15個單位申請?zhí)幹觅Y產進行了審批,處置資產價值372萬元,處置收益62萬元,處置收益全部入庫。六是完善管理基礎工作。組織召開推進公務卡制度暨加強惠民資金管理改革工作會議,對全縣推進公務卡制度改革和加強惠民補貼資金管理支付方式改革工作進行全面動員和安排部署,進一步建立健全公務卡消費制度,加強對各預算單位大額現金使用的審核和監(jiān)控,從嚴控制現金支付結算。七是做好拆遷補償工作。面對任務重、難度高、時間緊的征地拆遷工作,我們虛心聽取群眾意見,耐心解釋政策,堅持以情感人、以理服人,既堅持政策底線,又做到讓群眾滿意。在工作中,犧牲節(jié)假日,不畏嚴寒酷暑,加班加點入村入戶統(tǒng)計拆遷面積,并準確核算補償金額。今年上半年,共核算補償金額4000多萬元,涉及中醫(yī)院、馬頰河兩岸綠化、固城溝改道、江瀆路新建等10多個項目。

(四)拓寬融資渠道,保障資金需求

一是通過委托貸款模式,目前已累計直接融資4500多萬元。二是以土地儲備項目向農業(yè)發(fā)展銀行申請貸款7800萬元,已實施到位5200萬元。目前正在組織申請孫莊西土地整治項目貸款1億元。三是通過縣二院和縣中醫(yī)院醫(yī)療設備更新項目,共向濮陽銀行申請設備購置貸款4000萬元。四是向國家開發(fā)銀行申請棚戶區(qū)改造貸款5億元。對越秀國際片區(qū)、老干局片區(qū)、金橋商業(yè)城兩片區(qū)打包申請20xx年xx縣棚戶區(qū)改造項目貸款。目前該貸款各項資料齊全,已通過省行核準,正向總行報備。五是通過城中村改造項目向農業(yè)發(fā)展銀行申請貸款4億元,此項貸款正在提交相關材料。

二、當前財政工作面臨的形勢及存在的問題

一是組織稅收收入壓力較大。由于我縣經濟基礎薄弱,缺乏支柱型、帶動型企業(yè),產業(yè)集聚區(qū)新入住企業(yè)大多處于建設階段,短期內形不成稅收。耕地占用稅和契稅大部分是財政自身繳納,屬于一次性稅源,雖然不是空轉收入,但形不成可用財力。稅收征管環(huán)節(jié)尚存漏洞,仍存在征管辦法和征管力度問題,稅收收入的跑冒滴漏現象仍然存在。二是財力缺口不斷加大,現金調度十分困難??h委、縣政府在產業(yè)集聚區(qū)建設、招商引資、城市綜合提升、廊道綠化,農村道路建設以及農業(yè)結構調整等方面投入力度不斷加大,新增財力無法滿足需求,形成了較大的財力缺口。今年縣委、縣政府確定的縣城路網建設等城市基礎設施建設項目,由于資金需求較大,仍無法列入財政預算,這就意味著財力缺口還在不斷加大,這些財力缺口都需要以后年度用財力超收逐步加以消化??h財政用預算資金墊付的政府重點項目支出,大部分是借用上級現金或自身項目資金結余。由于資金墊付量過大,嚴重影響了預算內項目,尤其是上級補助項目的資金撥付。很多預算內項目資金無法及時撥付,現金調度十分困難。三是全縣財政、財務管理人員業(yè)務水平相對較低,提升財政、財務管理人員業(yè)務水平的任務還很重。四是財政系統(tǒng)人員的服務意識有待于進一步提高,觀念有待于進一步更新。

三、下半年工作思路和措施

(一)強化收入征管,挖掘增收潛力

在縣委、縣政府的大力支持下,充分調動稅務部門的積極性,強化稅收征管力度,創(chuàng)新征管措施,防止稅源流失,爭取外部稅源。一是加強與油田企業(yè)的聯(lián)系,協(xié)調與油田稅務部門的關系,爭取最大可能的從油田征稅。二是建立房地產開發(fā)和集聚區(qū)企業(yè)建設階段的稅款代扣代繳制度,防止建設環(huán)節(jié)各項稅收的流失。三是建立協(xié)稅護稅網絡。協(xié)調公安、房產、土地、交通、城建等相關部門,形成強大的協(xié)稅護稅網絡。四是落實目標責任制。把稅收任務明確到所、落實到人,及時將稅收計劃分解到每個基層征收單位,并定期在全局通報完成情況,分析研究稅收任務完成差額的跟進措施。

(二)積極支持土地征收儲備,有序實施土地變現

綜合分析我縣當前的財政收入和財力缺口以及上級轉移支付政策,解決財政困難最快、最有效的辦法仍然是出讓土地。我們要積極協(xié)調國土資源廳,加快對我縣建設用地的批復,對成熟地片實施有序出讓。做到既不影響房地產市場,又能有效緩解財政困難。

(三)優(yōu)化支出結構,嚴格控制支出

以落實中央“八項規(guī)定”和“約法三章”為契機,嚴格控制一般性支出,建立健全投資評審和政府采購制度,提高財政資金的使用效益。

(四)加大融資力度

為緩解困難,確保各項事業(yè)的較快發(fā)展,推動縣委、縣政府重點項目的順利實施,在努力增加收入、加快土地變現、嚴格控制支出的同時,我們還要進一步加大融資力度,樹立借力發(fā)展、負債經營的理念。

(五)加強業(yè)務培訓

組織和參加各類業(yè)務知識培訓學習,提升財政人員隊伍素質。制定詳細的業(yè)務培訓計劃,開設“學習講壇”,圍繞財政體制改革、國庫集中收付改革、會計知識、社會保障、政府采購、專項資金監(jiān)管等業(yè)務,給全局干部職工特別是年輕同志授課。實行業(yè)務培訓登記管理制度,把培訓考試情況作為干部考核、評優(yōu)評先、晉級晉升的依據之一,以確保培訓學習的質量和效果。

(六)持續(xù)改善作風

嚴格落實首問負責制、ab崗工作制、限時辦結制、服務承諾制等制度,用制度規(guī)范干部職工行為。持續(xù)改善作風,在服務中一如既往的牢固樹立“沒有權力,只有服務”的理念,發(fā)揚“積極、高效、優(yōu)質”的服務態(tài)度,做到“一張笑臉、一腔熱情、滿意答復”,不斷提升服務效能,樹立財政部門的良好形象。

財政局國庫科工作總結篇五

1、保證了冬季和春運期間公路的安全暢通。

在為期50天(1月15日-3月5日)的20xx年公路春運安全工作中,按照“以客為主,兼顧貨運,安全有序,方便快捷”的原則,加強冬季公路養(yǎng)護,采取切實有效的措施和辦法,保證了春運安全。在春運期間1、備養(yǎng)護砂,人均備料30立方米以上,共計1236m3。采取有效措施,切實做好冬季掃雪、打冰、撒防滑料等工作。在急彎、陡坡、事故多發(fā)路段,都備足防滑料,確保雪天順利防滑,共撒防滑料674m3,清除積雪1200㎡/4處,打冰30m3/7處,上路車機160臺班。

2、做好危橋危涵的觀察監(jiān)測工作。

對發(fā)現問題及時采取限載、限速等防范措施。對路肩松軟、狹路危橋、急彎陡坡等公路事故多發(fā)段和夜間行車危險路段增設明顯的警示標志,完善安全保障措施。

3、做好翻漿處治工作。

今年春融我段管養(yǎng)的z031、x123、g312線發(fā)生大積翻漿,尤其z031線k25+950—k26+570段620米路基整段全幅發(fā)生嚴重翻漿,翻漿面積共計7941.1㎡。翻漿發(fā)生后,為確保道路行車的安全和暢通,減輕翻漿帶來的損失和危害,我段及早安排、采取先保暢通,后修復的方法,全面處治。做好翻漿處治工作,截止3月31日共計處治翻漿5100m2,投入人工610工日,裝載機21臺班,挖掘機20臺班,農用車68臺班,,蘭拖車26臺班,混合料4058m3,在修補質量上,嚴把“材料關、壓實關、工藝關”,把處治、修復與基層處理有機地結合起來,做到“處治一處,成功一處”,確保公路的暢通。

4、確保公路暢潔美。

三月份以來,我段集中力量,遵照“和諧管理、環(huán)保養(yǎng)護”的工作方針,對河屯路k2191.42—k2275.67段84公里公路臟亂差進行綜合治理,清理村鎮(zhèn)路段垃圾3370多立方,整修路容65km,清理邊溝70km,河屯段路容路貌得到顯著改善。

財政局國庫科工作總結篇六

一、積極參與部門預算的編審,嚴格按部門預算進行收支,維護了部門預算的嚴肅性

為科學合理地編制好xx年部門預算,根據分工,按照預算編制的要求,責任到人,全力以赴地積極參與了部門預算的編審。在收入預算方面,根據預算單位前三年的收入平均數,結合xx年的政策調整,對預算單位上報的收入計劃數逐一進行了審核,個別單位,根據我們所掌握的情況還進行了電話溝通,商討收入計劃的增減,與去年相比,收入預算做得比較足;在支出預算方面,按照收支脫鉤的要求,本著“人員性支出到人做足、公用經費定標準按人算、專項經費按文件到項目、成本性支出核定比例”的原則,對預算單位征收的政府非稅收入進行了統(tǒng)籌安排,杜絕了“不收不用、多收多用、多罰多返”的苦樂不均現象,也進一步增強了政府的宏觀調控能力,使各單位都有一個收支明白賬,增強了預算單位收支的透明度。經過多次匯報,反復修改,幾易其稿,在縣十四屆人大五次審議會議通過后,5月下旬進行了下達。根據預算安排,政府非稅收入是17371.84萬元,其中用往年專戶結余安排788萬元,支出安排15652.48萬元,政府調控1724.37萬元。在部門預算下達前,我們對款項的撥付嚴格進行了控制,部門預算下達后,將1—5月份的收支情況與部門預算進行了認真核對,未發(fā)現有超預算撥付的單位,有力地維護了部門預算的嚴肅性。到5月底,實際征收7756.49萬元,完成年度預算的45%,實際支出5922.03萬元,完成年預算的38%,政府調控831.77萬元,完成調控目標的48%。還轉變服務觀念,改進了資金申撥程序,進一步提高了行政效能,得到了廣大預算單位的一致贊可。

二、強化支出監(jiān)管,對xx年下?lián)艿?0萬元以上的大額專項資金進行了跟蹤檢查

根據xx財發(fā)[xx]13號文的要求,對xx年下?lián)艿?0萬元以上的大額專項資金—基礎設施配套費的使用情況進行了跟蹤檢查,xx年共收基礎設施配套費1030萬元,加上年結余90萬元,共計1120萬元,當年實際撥付800萬元,結余320萬元。在撥付中,由于我們是嚴格按照《xx縣城市建設專項資金管理意見》的要求操作的,經過跟蹤檢查,未發(fā)現挪用、截留等違規(guī)現象,確保了城建資金的安全和有效使用。

三、加大宣傳力度,通過xx縣財政信息網對政府非稅收入進行了宣傳:

政府非稅收入是適應公共財政改革的需要,在預算外資金概念的基礎上發(fā)展起來的,與預算外資金相比,范圍更廣,分類更加科學,管理要求更高。為提高人們對政府非稅收入的認識,我們加大了宣傳力度,先后將《關于加強政府非稅收入管理的通知》(財綜[xx]53號)、《江蘇省政府批轉財政廳等部門〈關于實行非稅收入收繳管理制度改革意見〉的通知》(蘇政發(fā)[xx]15號)、《市政府轉發(fā)市財政局等部門關于加強政府非稅收入管理意見的通知》(徐政發(fā)[xx]102號)、《xx縣政府非稅收入管理暫行辦法》(xx政發(fā)[xx]82號)、《縣領導在全縣非稅收入管理暨政府采購工作會議上的講話》、《局領導在全縣非稅收入管理暨政府采購工作會議上的講話》在xx縣財政信息網上進行了廣泛宣傳,為政府非稅收入的規(guī)范化管理營造一個良好的氛圍,宣傳效果十分顯著。

四、積極配合縣物價部門,認真開展了xx年度收費年審

收費年審是行政事業(yè)性收費管理工作的重要內容,是物價、財政部門多年來的共同工作。根據省市文件要求,會同物價部門聯(lián)合下發(fā)了《關于認真做好xx年度收費年審工作的通知》,明確了年審對象、年審內容、年審方法和時間安排等。本著一組就有財政部門1名工作人員的原則,從綜合股、票據辦抽調6人,積極配合物價部門利用一個月的時間對全縣392家單位的345項收費項目按要求進行了逐一年審,經過年審降低標準收費3項,其中針對出租汽車收費的2項;取消了10項收費,其中針對出租汽車收費的8項。通過年審,進一步規(guī)范了收費行為,優(yōu)化了我縣經濟發(fā)展軟環(huán)境。

五、明確專人,嚴格管理,注重抓好了土地出讓收支的管理

按照《國務院辦公廳關于規(guī)范國有土地使用權出讓收支管理的通知》(國辦發(fā)[xx]100號文)規(guī)定,財政部門負責土地出讓收入的征收管理,國土資源管理部門負責土地出讓收入的具體征收,管好、用好土地出讓收入是財政部門義不容辭的責任。為切實做好此項工作,認真學習了國辦發(fā)[xx]文、財綜字[xx]68號文(《國有土地使用權出讓收支管理辦法》),并明確專人負責此項工作,建立了國有土地使用權出讓管理數據庫。在縣國土資源管理部門的緊密配合和大力支持下,規(guī)范了土地出讓程序,按地塊、分宗地進行了土地出讓收支核算,并將凈收益定期進行了入庫。改進了資金撥付方式,實行了土地出讓成本的直接支付,減少了資金的流轉環(huán)節(jié),提高了資金的使用效益,保障了被征地村民的切身利益。上半年,通過招拍掛牌的方式共出讓地塊10塊,出讓面積357183.87平方米,能取得土地出讓收入14040萬元,已繳納了10460萬元,收繳率達75%。已支出7250萬元,其中補償支出3850萬元,職工安置2200萬元,繳入國庫用于城建1200萬元。另外,還收繳了往年度欠繳的土地出讓收入740萬元,其中xx年欠的是590萬元,xx年以前欠的是150萬元。

六、強化城建資金的征管,促進了城鎮(zhèn)建設的快速、健康發(fā)展

為促進我縣城鎮(zhèn)化進程,縣委、縣政府提出了“一年新氣象、三年大發(fā)展、五年再造一個新xx城”的宏偉目標,為實現這個目標,積極配合有關部門運用經營城市的理念,引入市場競爭機制,管好用好城市資源,上半年通過土地出讓共取得可用于城建的收入1200萬元,占年初預算6000萬元的20%;基礎設施配套費是用于城建的專項收費,在我縣的城建資金中占有很大比重,因上半年房屋建設面積較少,共收取了545.21萬元,占年初預算xx萬元的27%。為管好、用好有限的城建資金,積極會同縣審計局、建設局、縣重點工程指揮部進一步修訂完善了《xx縣城市建設專項資金管理意見》,報請縣分管城建的領導同意后,向城建責任單位進行了下發(fā),明確了資金撥付程序、所需材料、相關簽字人員的責任等。上半年,共撥付城建專項資金1450萬元,保證了城建項目的如期進行,有力地促進了城鎮(zhèn)建設的快速、健康發(fā)展,提高了城建資金的使用效益。

xx年下半年工作意見

(一)爭取應用非稅收入收繳管理系統(tǒng),做到非稅收入應收盡收和足額上繳,切實杜絕截留、擠占、坐收坐支和挪用現象發(fā)生。

(二)搞好財政信息宣傳和財政科研的撰寫和上報工作。

(三)按照xx財發(fā)[xx]16號的要求,配合財監(jiān)局開展好xx?—xx年土地出讓金收支管理情況的專項檢查,以促使土地出讓金的規(guī)范使用。

(四)按照xx財發(fā)[xx]17號的要求,配合財監(jiān)局開展好收支兩條線執(zhí)行情況和多頭開設銀行賬戶情況的專項檢查,以優(yōu)化我縣的經濟發(fā)展軟環(huán)境。

(五)加強對代收銀行的溝通和協(xié)調,以促使其提高代收工作質量和服務水平,確保各代收網點都能提供方便、快捷、優(yōu)質的服務。

(六)借鑒省市經驗,探討建立適合我縣的政府非稅收入考核獎懲辦法。

(七)按照國辦發(fā)[xx]100號、財綜[xx]68號文的要求,切實做好國有土地使用權出讓收支管理工作。

(八)按照徐財綜[xx]19號、xx政發(fā)[xx]21號文的要求,切實做好廉租住房保障資金管理工作,確保其的??顚S?、有效使用。

(九)按照有關文件要求,會同縣監(jiān)察、物價等有關部門規(guī)范收費單位的收費行為。

(十)和票據管理辦公室一道抓好票據的管理和使用工作,以票管收,“源頭控管”,真正做到票款同步,以全面提高票據管理質量。

(十一)對所服務單位,定期有計劃地進行走訪,以了解預算單位的收支情況,同時征求意見,以促進我縣的政府非稅收入管理工作。

(十二)局黨組交辦的各項臨時性工作。

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